1.负责定期对公司制定体系文件的适宜性、充分性、有效性进行评价与审核;2. 监控公司体系文件规定的执行情况 当体系文件规定不适宜、不充分时及时协调 必要时组织相关部门讨论决定,并对体系文件规定进行相应的补充、修订:对执行有效性 差的部门提出整改要求并监督验证;3.负责公司内部体系审核的策划.组织实施、编制内部审核报告跟踪整改措施并验证;4.负责顾客审核的陪审及整改验证;5.负责三方认证审核的计划制定、申核监控 整改验证;6.负责过程审核的策划、组织实施、整改验证;7.负责月度各部门质量目标的收集、统计、分析与汇报;对质量数据未及时提交或 质量目标未达成部门提出整改要求并监督验证;8.协助公司整体持续改进的项目策划、日常监督及验证。


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